• 信息索引号:

    11330700002592337P/2026-1010560306

  • 发布机构:

    金华市审计局

  • 成文日期:

    2026-05-20

  • 金华市审计局关于专项审计调查公共投资项目投资控制及合规管理情况的审前公告

    日期:2026-05-20 来源:金华市审计局 浏览量:​
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    根据《中华人民共和国审计法》第二十三条、第二十九条规定,金华市审计局派出专项审计调查组,自2026年5月15日起,对公共投资项目投资控制及合规管理情况进行专项审计调查。为全面真实地了解掌握与专项审计调查事项有关情况,并接受广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:

    一、专项审计调查范围及内容:

    本次专项审计调查范围和内容为公共投资项目投资控制及合规管理情况,必要时追溯至相关年度。

    二、专项审计调查时间:2026年5月15日起。

    三、举报电话:0579-82469683,电子邮箱:jhssjjfgc@163.com;审计组联系人:王聪翀,联系电话:15057928025。

    四、审计人员纪律:

    审计“八不准”工作纪律:不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用;不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬;不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动;不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益;不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用;不准向被审计单位推销商品或介绍业务;不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作;不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

    本公告公示期从被审计单位接到专项审计调查通知书之日起至审计结束,欢迎广大干部群众如实反映有关情况,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。

    金华市审计局          

    2026年5月9日