近日,市审计局召开内审整改工作暨财务人员培训会。局党组副书记、副局长雷寿华,副局长杨杰,办公室财务人员、法规处及内审协会工作人员参加会议。
会议通报了此次巡察反馈的关于内部审计工作方面的问题,重点复盘了产生此类问题的原因,并分析了日常工作中存在的不足,有针对性地提出了下步工作举措。
会议还组织学习了局机关财务方面的规章制度,再次明确了协会经费的审核审批流程。会议要求,要严格执行经费审核及审批流程,日常经费单笔500元以下开支由秘书长审核、会长审批,单笔500元以上、重大活动或主要项目开支报市审计局审批。
(图为会议现场)
(市局办公室 郑柯妮)