• 信息索引号:

    11330700002592337p/2024-00033

  • 文件名称:

    金华市审计局关于审计市财政局具体组织2023年市本级预算执行和决算草案编制情况的审前公告

  • 发布机构:

    市审计局

  • 成文日期:

    2024-03-05

  • 公开方式:

    主动公开

  • 金华市审计局关于审计市财政局具体组织2023年市本级预算执行和决算草案编制情况的审前公告

    日期:2024-03-05 16:48:41 来源:市审计局 浏览量:​
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    朗读

      根据《中华人民共和国审计法》第十九条规定,金华市审计局派出审计组,自2024年3月11日起,对市财政局具体组织2023年市本级预算执行和决算草案编制情况进行审计。为全面真实地了解掌握与审计事项有关情况,并接受广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:

      一、审计范围及内容:

      本次审计以市财政局具体组织2023年市本级预算执行和决算草案编制情况为主要内容,对有关重大事项作必要的追溯和延伸审计。

      二、审计时间:2024年3月11日起。

      三、举报电话:0579-82469683,电子邮箱: jhssjjfgc@163.com;审计组联系人:胡雷雷,联系电话:13750949825。

      四、审计人员纪律:

      审计“八不准”工作纪律:不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用;不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬;不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动;不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益;不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用;不准向被审计单位推销商品或介绍业务;不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作;不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

      本公告公示期从被审计单位接到审计通知书之日起至审计结束,欢迎广大干部群众如实反映有关情况,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。

     

    金华市审计局

    2024年3月4日