• 信息索引号:

    11330700002592337p/2023-00076

  • 文件名称:

    金华市财政局具体组织的2021年度本级预算执行和决算草案审计结果

  • 发布机构:

    金华市审计局

  • 成文日期:

    2023-04-27

  • 公开方式:

    主动公开

  • 金华市财政局具体组织的2021年度本级预算执行和决算草案审计结果

    日期:2023-04-27 17:14:08 来源:办公室 浏览量:​
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    朗读

      根据《中华人民共和国审计法》第十七条规定,金华市审计局自2022年3月21日至6月10日,对金华市财政局具体组织的2021年度本级预算执行和决算草案情况进行了审计。现将审计结果公告如下。

      一、基本情况及审计评价

      2021年,金华市本级一般公共预算收入合计139.93亿元,支出合计139.93亿元;市本级政府性基金收入合计280.24亿元,支出合计280.24亿元;市本级国有资本经营预算收入合计0.52亿元,支出合计0.52亿元;市区社会保险基金收入合计58.94亿元,支出合计55.20亿元,滚存结余50.37亿元。

      审计结果表明,2021年,市财政局紧紧围绕市委、市政府中心工作,紧扣“财为政服务”理念,强化责任担当,扎实做好生财、聚财、用财工作,不断提高财政供给的质量和效率。2021年共向上争取资金38.31亿元、新增政府债券36亿元;出台《市区重大建设项目统筹管理实施办法》,推进市区一体统筹发展;持续加大对制造业财政扶持力度,市区科技投入5.82亿元,增长20.4%,

      全年为企业减税降费69.68亿元;常态化实施防控资金拨付机制,市本级及时安排拨付疫情防控资金1.26亿元;积极防范化解社保基金风险,创新建立社保风险准备金和风险统筹金动态调整机制;推动预算管理一体化全面上线,持续推进“金阳光”惠农惠企平台建设,做好财政平台与企业码、科技大脑等平台的共通共享。但审计也发现在预决算编制和资产管理等方面仍存在一些问题。

      二、审计发现的主要问题

      (一)预决算编制执行方面。一是部分年初预算分解下达不及时;二是部分上级追加专项转移支付分解下达不及时;三是部分预算科目编制未细化;四是部分单位决算报表编制不规范,财政决算审核不严。

      (二)非税收入管理方面。一是未及时补提“腾笼换鸟”专项资金455.39万元;二是少计提国有土地收益基金1385.64万元。

      (三)资产管理方面。一是市本级固定资产净值不同报告反映的数值不一致;二是公物仓管理不到位。

      (四)项目库管理方面。一是项目库未及时清理;二是部分入库项目信息不够准确。

      三、审计处理意见及建议

      对本次审计发现的问题,金华市审计局已依法出具了审计报告,并从加强预决算管理、规范资产管理、完善项目库管理等方面提出了审计建议。

      四、审计整改情况

      对审计发现的问题,金华市财政局高度重视,积极组织整改:已将涉及资金全部分解下达,并在2023年预算编制时加强部门预算审核把关;印发《关于重申与财政专户资金对账工作有关要求的通知》,做好非税对账工作,并加强对部门决算的审核;补提了“腾笼换鸟”专项资金及国有土地收益基金;向相关部门专项发函提醒做好资产核对编报,梳理资产差异清单;修订完善公物仓管理制度,规范委托管理;组织部门全面清理在库项目,并促进完善系统模块功能。