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索引号: 11330700002592337p/2021-00152 发布机构: 市审计局
发文日期: 2021-05-25 17:17:30 公开方式: 主动公开
中共金华市委审计委员会办公室 金华市审计局关于审计金华银行股份有限公司原董事长徐雅清原行长曹晏平任期经济责任的审前公告

发布日期:2021-05-25 17:17:30    信息来源:市审计局  浏览量:

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条规定,经中共金华市委审计委员会批准,由金华市审计局派出审计组,自2021年6月1日起,对徐雅清同志任金华银行股份有限公司董事长、曹晏平同志任金华银行股份有限公司行长期间的经济责任履行情况进行审计。为全面真实地了解掌握与审计事项有关情况,并接受广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:

一、审计范围及内容:

本次审计以徐雅清同志任金华银行股份有限公司董事长、曹晏平同志任金华银行股份有限公司行长期间的经济责任履行情况为主要内容(重点时间范围为2017年1月至2020年9月),对有关重大事项作必要的追溯和延伸审计。

二、审计时间:2021年6月1日起。

三、举报电话:0579-82469683,电子邮箱: jhssjjfgc@163.com;审计组联系人:李军勇,联系电话:13516925658。

四、审计人员纪律:

审计“四严禁”工作要求:严禁违反政治纪律和政治规矩,不严格执行请示报告制度;严禁违反中央八项规定及其实施细则精神;严禁泄露审计工作秘密;严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。

审计“八不准”工作纪律:不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用;不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬;不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动;不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益;不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用;不准向被审计单位推销商品或介绍业务;不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作;不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

本公告公示期从被审计单位接到审计通知书之日起至审计结束,欢迎广大干部群众如实反映有关情况,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。

中共金华市委审计委员会办公室    金华市审计局

2021年5月25日


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